Erfassungsfelder
Detailbeschreibung der einzelnen Erfassungsfelder.
| Felder | Kz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verarbeitungsart | Folgende Verarbeitungsarten stehen zur Verfügung: | |
| Verarbeitungsart | 01 | Listen erstellen via Menu Aktion (siehe nachfolgend) |
| Verarbeitungsart | 11 | Zahlungsfile provisorisch erstellen; dieses File darf nicht übermittelt werden |
| Verarbeitungsart | 12 | Zahlungsfile definitiv erstellen; das File ist dem Zahlungsprovider zu übermitteln. Alle Debitoren werden markiert für die spätere Verbuchung |
| Verarbeitungsart | 13 | Ein Zahlungsfile aus einem früher bereits durchgeführten Lauf ist nochmals zu erstellen |
| Verarbeitungsart | 21 | Verbuchen Zahlungen aus einem früher erstellten Zahlungslauf. Rechnungen zu allfällig zurückgewiesenen Zahlungen sind vor Durchführung dieser Verarbeitung zu löschen; ansonsten wird die Zahlung zu Unrecht verbucht und muss manuell wieder storniert werden. Bei LSV+ wird diese Funktion nicht verwendet, da die eingelösten Lastschriften in Form eines VESR-Files angeliefert werden und mit der Funktion AWVE eingelesen werden kann. |
| Zahlungsweg | Die mit der Verarbeitungart festgelegte Verarbeitung ist für den gewünschten Zahlungsweg zu erstellen. | |
| Zahlungsweg | E | Debit Direct (Lastschriftverfahren der Postfinance) |
| Zahlungsweg | F | LSV+ (Lastschriftverfahren der Banken) |
| Zahlungsweg | G | Kreditkarten-Belastungen (nur noch in Einzelfällen möglich) |
| Auftrags-Nr | Bei Verarbeitungsart 13 und 21 werden nur Belastungen mit dieser Auftrags-Nr. bearbeitet. | |
| Selektionsdatum von / bis | Bei Verarbeitungsart 11 und 12 werden nur Belastungen mit Fälligkeit innerhalb dieser Periode verarbeitet | |
| Verarbeitungsdatum | Datum an dem der Auftrag vom Zahlungsprovider verarbeitet werden soll (Verarbeitungsart 11, 12, 13, 21) | |
| Gutschrifts-Bank-Nr. | Diese Bank-Nr. steuert die Selektion der Zahlungen; dies ist die Bank-Nr (siehe RBBA) der Gutschriftsbank (bzw. Postfinance oder Kreditkarten-Organisation je nach Zahlungsweg) | |
| Name des Zahlungsfiles | Gewünschter File-Name für Zahlungsfile (inkl. Pfad) | |
| Drucker | Druckername des Protokoll-Druckers für Verarbeitung im Hintergrund oder leer für Online-Verarbeitung | |
| Job starten am | Gewünschtes Startdatum und -zeit der Verarbeitung, sofern sie im Hintergrund durchgeführt wird. Wird kein Drucker erfasst, ohne Bedeutung. |