Bilanzabgrenzung Startparameter
Diese Funktion berechnet aufgrund der Debitoren die notwendigen Abgrenzungsbuchungen für die Finanz-Buchhaltung auf den gewünschten Stichtag. Die Auswertung erfolgt pro Konto, Kostenstelle und Währung. Auf Wunsch kann auch pro Steuercode ausgewertet werden, damit bei Steuersatz-Aenderungen nachgewiesen werden kann, wie die Beträge abgerechnet wurden.
Mit der Budget-Berechnung können die noch nicht fakturierten Abos auf die Perioden aufgeteilt werden. Die Budget-Berechnung kann auf max. 5 Jahre gemacht werden.
Je nach gewähltem Buchungssystem erfolgt die Berechnung unterschiedlich:
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Buchungssystem vereinbart | Die Abgrenzung erfolgt aufgrund der Rechnungen und Gutschriften. Die Zahlungen werden nur für die Aufteilung bezahlt / offen verwendet |
| Buchungssystem vereinnahmt | Die Abgrenzung erfolgt aufgrund der Zahlungen. Trotzdem werden in der A4-quer Liste die Rechnungen in Offen und bezahlt aufgeteilt. |
Die Abgrenzung erfolgt immer auf Ebene Monat, die Auswertungen in Crystal-Reports können aber auf Monats- oder Quartals-Aufteilung gesteuert werden.
Abgrenzungs-Regeln
Es wird aufgrund der Faktura-Periode wie sie auch auf der Rechnung steht abgegrenzt. Ist das Buchungsdatum nach Beginn der Periode, werden die Teilbeträge für die Perioden vor dem Buchungsdatum in die Periode gemäss Buchungsdatum gerechnet. Unterbruch-Vergütungen/Umleitgebühren werden somit immer in die Periode gemäss Buchungsdatum übernommen, da hier die Verrechnung immer im nachhinein erfolgt.
Start der Verarbeitung:
Die Verarbeitung wird mit dem Blitz-Button gestartet.
Beispiel einer kombinierten Liste Bilanz-Abgrenzung und Budget
